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第一部分:单位概况
第二部分:自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
研究提出全区计划生育药具管理和服务政策,承担全区计划生育药具管理的相关事务性工作,负责国家和自治区医疗卫生项目中医疗器械的发放,培训、维修和日常管理工作,负责自治区应急医疗物资存放的服务性工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区药具和医疗器械管理服务中心经自治区编制委员会桂编办复﹝2018﹞54号文于2018年6月26日组建成立,为自治区卫生健康委员会二层机构,正处级财政全额拨款公益一类事业单位,内设三个科室:办公室、计划财务科、业务指导科。事业编制13人,实有在职在编人员10人,退休24人。人员编制结构比例为:管理人员编制比例不高于40%,专业技术人员编制比例不低于60%。
第二部分:自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入3305.15万元,总支出3305.15万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加62.05万元,增长1.91%,主要原因是提前下达批中央转移支付基本公共卫生服务补助资金比上年增加。总支出较上年增加62.05万元,增长1.91%,其中:社会保障和就业支出76.44万元,减少1.44万元,下降1.85%;卫生健康支出3209.65万元,增加233.01万元,增长7.83%;住房保障支出19.06万元,减少2.54万元,下降11.76%。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入3305.15万元,较上年增加62.05万元,增长1.91 %,主要原因是提前下达批中央转移支付基本公共卫生服务补助资金比上年增加。单位收入主要包括:一般公共预算拨款收入3159.73万元,占收入总计的95.60%;上年结转结余145.42万元,占收入总计的4.40%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出3305.15万元,较上年增加62.05万元,增长1.91%。单位支出主要包括:事业单位离退休支出38.33万元,占1.16%;机关事业单位基本养老保险缴费支出25.41万元,占0.77%;机关事业单位职业年金缴费支出12.70万元,占0.38%;基本公共卫生服务2665.00万元,占80.63%;其他计划生育事务支出532.90万元,占16.12%;事业单位医疗支出11.75万元,占0.36%;住房公积金支出19.06万元,占0.58%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.62万元,同口径与2025年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年无预算安排。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排10.48万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2026年无预算安排;
公务用车运行维护费2026年预算安排10.48万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0.14万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位(事业单位)运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年运行经费预算112.52万元,较上年增加78.73万元,增长233%,增长的原因主要是本年度单位业务大楼的物业管理费76万元全部计入运行经费,属于统计口径改变引起的变动。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额2818.28万元。其中:货物类采购2581.61万元、工程类采购0万元、服务类采购236.67万元。
九、国有资产占用情况说明
2026年初总资产5357.95万元,全部属于国有资产,其中:流动资产918.47万元,占17.14%;非流动资产4439.48万元,占82.86%。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共9个项目,其中涉及自治区本级项目8个,预算资金262.84万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
基本公共卫生服务项目-中央资金 |
2665.00 |
1.全区域避孕药具发放机构全覆盖 通过推动辖区内设有妇科、产科、计划生育科的医疗卫生机构,以及社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院、村卫生室全面承接基本避孕药具发放工作,达成区域基本避孕药具发放机构比例 100% 的目标,解决部分育龄群众获取基本避孕药具渠道不足、可及性低的问题,为后续规范避孕服务提供基础保障。 2.育龄群众服务满意度达标 通过持续优化免费基本避孕药具发放服务的方便性、提升发放及时性、改善服务态度、提高服务质量,达成调查的城乡育龄群众综合满意度≥90% 的目标,解决当前可能存在的服务体验不佳、群众需求响应不及时等问题,增强育龄群众对免费避孕服务的信任度和接受度,助力预防非意愿妊娠、保护女性健康和生育能力、保障母婴健康的核心工作目标落地。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年, 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2026年预算公开报表
详见附表。
关联文件: